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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <importoAggiudicazione>1928.88</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA DEFIBRILLATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07257161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C340FAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA BANCHI MONOPOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16254011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E314FD82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CARTA FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4033F2CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422F71DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE N. 4 KIT LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44333CD09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI PLESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4433CEA8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CORSO FORMAZIONE SULLE PENSIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47301D7A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO NUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4933BE61D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A32F0125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NASTRO ADESIVO DELIMITATORE - CASA ED. SCOL. LOMBARDI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D303E0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 20214E00529 DEL 08/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5830C4DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B319AB9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA INCREMENTO PRESTITI PACCHETTO EBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65331665A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PROGRAMMI AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15064481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA SCUOLA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3120C9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CASSE ACUSTICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONALE AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>279.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA SANIFICAZIONE DI CONSIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01851260594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA CARTE GEOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>583.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ORIENTAMENTO ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2773.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA DOTAZIONE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER DOTAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 38</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PC DESKTOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5920.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA APPLICATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E314C698</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA CAMICI MONOUSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA LIM LCD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07989211003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROKERMAX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07989211003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROKERMAX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° EFAT/2021/1023 DEL 08/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>ASSICURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE BANCARIE 2020/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICREDIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UBI BANCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI SEDE MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1036.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18410.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA E SOSTITUZIONE PRESE ELETTRICHE SEDE MANFREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA DISPLAY PER RIPARAZIONE DOTAZIONE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE POSTALI DA MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 01797/21 DEL 05/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER AULA POLIFUNZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>369.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAVIMENTAZIONE POLIFUNZIONALE E PANNELLI ANTITRAUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPORTMANIA PROJET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORTMANIA PROJET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE AULA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITEC SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA LAVASCIUGA PAVIMENTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO COVID </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7601.35</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE BAGNI</oggetto>
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          <codiceFiscale>12420851003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA RIPARAZIONE TASTIERA MUSICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLDMSM61B04H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXCAL ELECTRONIC SERVICE DI CALDONAZZO MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2019/2020</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25394.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL.IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FORNITURA NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3A INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCPLA62A19H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO EUR DI PAOLO MUCCITELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCPLA62A19H501A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABITI DA LAVORO EUR DI PAOLO MUCCITELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4926.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4926.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE0314BC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CUFFIE E COPRICUFFIE PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE433759EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE ELEZIONI C. DI I.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 20214E27308 DEL 11/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TONER FOTOCOPIATRICE SEDE MONTALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ASSISTENZA ALLA C.A.A. A.S. 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ESAMI DELF A1 - A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF531465D6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI SEDE NUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>888.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>888.62</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
