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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-22</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-22</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 20204E00288 DEL 07/01/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO VISITA DIDATTICA DEL 18/02/2020 - TODDE BUS </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO VISITA DIDATTICA DEL 19/02/2020 - TODDE BUS </oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA BO N° 3 - LIBRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z232C2324D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2D7403B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ADATTATORI E CUFFIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z302BFE790</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342BFF468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  MATERIALE PER PROGETTO "PICCOLO PRINCIPE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362E53CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI INGROMBANTI MANFREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445891004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2C50A20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO SEDE "MONTALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2BFB5DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 145/E DEL 15/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673660551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRITI SESAMO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673660551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APRITI SESAMO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5110.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5110.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2EC9ED4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> SALDO FATTURA SWITCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401B58E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23890.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23890.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422F71DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE N. 4 KIT LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432D5012F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RINNOVO FIRMA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442EAEEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 2020 582 DEL 12/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851260594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851260594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452E1B109</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8367.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8367.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462BF6E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTRO ESAMI TRINITY 35298 - MESE ESAMI APRILE 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA ORIENTAMENTO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE COVID</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA ADATTATORI</oggetto>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1665.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CANONE UTILIZZO INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MLOL</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1698.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2EC23E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622F84CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SOSTITUZIONE LAMPADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6426ECD72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07803011001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09490261006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMCOPYSERVICE DI ANTONIO CAMPANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10886991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITC SOLUZIONI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12006631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07803011001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z642E9BF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 2020 577 DEL 06/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851260594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851260594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651711595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE BANCARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00078240421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01377380421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DELLE MARCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04781291002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DEL LAZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ALIMENTATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7336.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7336.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ARMADIETTO PER NOTEBOOK NUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2773.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PC GROSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141180871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC GROSS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7068.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA DOTAZIONE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER DOTAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z862FA2E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 38</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B2FA3250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA APPLICATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA WEBCAM E MICROFOCNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2AFE456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922CFA14F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RIPARAZIONE NOTEBOOK D.S. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VISITA DIDATTICA DEL 21/02/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952BAB3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANFREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04969421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTS MULTI TECH SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2E53590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA02C07681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE BANCARIE 2020/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053920165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBI BANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00043260140</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA12E78F66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18410.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12F54384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 110 DEL 14/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA321F059D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSI TRINITY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94069950585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BANDOLO DELLA MATASSA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10522.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92D511E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2E3BEE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE COVID </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06829681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06829681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02BD949A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA BO N° 4 - LIBRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02E9B495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA GEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB314BFB3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE POSTALI DA MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2723.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB32E288F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC '92 S.a.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC '92 S.a.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER KIT LIM COMPLETO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 20204E25794 DEL 01/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO BO 13</oggetto>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>589.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA NOTEBOOK</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA BO N° 5 - LIBRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09653150582</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>53.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>53.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25394.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA IMPERMEABILIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO COVID </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC '92 S.a.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC '92 S.a.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVI 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22ECAD2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RINNOVO SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE32BCFCA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 41/PA DEL 06/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05625051007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEMA PROGETTO  CULTURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72F0FB97</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA WEBCAM E MICROFONO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA STAMPATI E CESTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>376.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02ADE23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO TEATRO CIAK DEL 13/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22D9DB8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALI SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01609061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LION’S COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NABLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale><![CDATA[F&G SISTEMI S.R.L]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06336441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VMS’S GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2009</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11059561008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC GROUP INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12398981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL CONTRACTOR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15288451006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESAC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15514131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA TECNO STORE SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06639351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8613.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42EAF5E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TARGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00564570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCONI GIANNANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCONI GIANNANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2BCB07D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
