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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TRAPORTO NINFA E SERMONETA 29/05/2019 </oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ORTO BOTANICO DEL 28/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N° 4_19 DEL 4/12/2019</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER CAMPO SCUOLA FICULLE DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2019 </oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 129/2019 DEL 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA LIBRI PROGETTO "IN ONDA"</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER CAMPO SCUOLA FICULLE DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>90073810575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEA NO PROFIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO BEVAGNA DEL 10/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO FOSSE ARDEATINE  DEL 13/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PROGRAMMI AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO MONTE PORZIO CATONE DEL 22/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PARCO NAZIONALE "LA SELVOTTA" DEL 14/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 74/TER142 DEL 19/03/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24920.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 130/2019 DEL 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA ABBONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TASTIERA FACILITATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01154270761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFO & TEL  SRL]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z2827994FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO TARQUINIA DEL 14/05/2019 - SOFT TRAVEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14435001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMO CORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TENUTA S. EGIDIO  DEL 30 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO USCITA CINECITTA' DEL 05/12/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 10/PA DEL 22/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05625051007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 146/2019 DEL 05/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>362.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 167/2019 DEL 11/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3024F249A</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA SENSORIALE ALUNNI A.S. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24320.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24320.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3129AF92C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3226AF162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° PAD000033 DEL 21/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z382A1A8FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 20194E26608 DEL 01/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2A59684</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO TEATRO DELL'OPERA  DEL 17 DICEMBRE  2019 - BUS TRAVEL SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B29C398A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALFO FATTURA B.O. N° 12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA FORI IMPERIALI DEL 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER MATERIALE SPORTIVO B.O. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.13</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE A.S. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23890.50</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEM COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VIAGGIO SICILIA - S.S. I GRADO MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORI IMPERIALI DEL 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENPIS ORION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENPIS ORION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 24/2019 DEL 25/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER MAKE FAIRE  DEL 18 OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  TRASPORTO SPETTACOLO CARABINIERI A CAVALLO DEL 09/04/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW DISTANCE TRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14435001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMO CORPORATION SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TARGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02133060547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIMBRIFICIO GRIFO DI PELINI & SERVETTINI]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VISITA CENTRALE PRENESTE TEATRO 26/11/2019 - BUS TRAVEL SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ABBONAMENTO RIVISTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 28/2019 DEL 28/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 110/2019 DEL 22/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <cig>Z5A270B4FC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA N° 214/2019  DEL 21/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A29FAB7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA  MAKE FAIRE  DEL 18 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B27C774B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ARCINAZZO ROMANO DEL 24/05/2019 - GMX TOUR SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1090.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z60273FDE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTRO ESAMI 35298 -  ESAMI SESSIONE APRILE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228129805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6242.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z602A3A2EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER SWITCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>313.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6126ABF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 4/2019 DEL 18/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 363E DEL 9/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEMCOPYSERVICE DI ANTONIO CAMPANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITC SOLUZIONI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE BANCARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREDITO VALTELLINESE S.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA DELLE MARCHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  PER  TRASPORTO OSTIA ANTICA  DEL 28/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA N° 16/FE DEL 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z682799590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 57 DEL 01/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CORSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.R.A.S.E. PROV.LE  di ROMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97358680581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.A.S.E. PROV.LE  di ROMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 17/FE DEL 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A27C776A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO BOMARZO DEL 29/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672820581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 388 DEL 11/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 177/2019 DEL 12/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO FOCENE  DEL 17/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.  FPA 80/19 DEL 06/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO LAVORI IDRAULICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 907/2019 DEL 18/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>566.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>566.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2773.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8226AEF6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 29/2019 DEL 28/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84257AC32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DEL 30/11/2018 - TARQUINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8926B6113</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° AWS/2019/0030 DEL 20/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09301220969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D25BE137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 3/12/2018 - TEATRO ORIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA KIT LIM COMPLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5768.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 77/E DEL 16/10/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVERE L'ANIENE S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2537.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA OSTIA ANTICA DEL 22/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STORIAVIVA VIAGGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08112821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA VIDEOPROIETTORE MANFREDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO ALVIANO DEL 21/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1090.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA N°203/2019  DEL 20/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO TEATRO DON BOSCO  DEL 16/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14435001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMO CORPORATION SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO VILLA ADRIANA DEL 02/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAXIMO CORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14435001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMO CORPORATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02838D21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ABBONAMENTO  "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019" E "DIRIGERE LA SCUOLA 2019"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA321F059D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSI TRINITY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94069950585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BANDOLO DELLA MATASSA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6727.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62AE297B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER  SPETTACOLO TEATRO VIGANO' 11/12/2019 - CINTHYA BUS SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07478690584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07478690584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8257AC18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DEL 29/11/2018 - TARQUINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD27B8E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO CANALE MONTERANO MANZIANA DEL 23/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF27B8C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO OASI NATURALISTICA LAGO ALVIANO DEL 22/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2A83E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VISITA EXPLORA 26/11/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB027B818E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO VIA TASSO E FOSSE ARDEATINE DEL 07/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB029FCF6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO RAFTING E MONTE LIVATA DEL 15 E 16 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB227BC4C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB314BFB3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE POSTALI DA MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2723.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB424FFE8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA KIT LIM COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°  PAD000034 DEL 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 44/PA DEL 18/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO TIVOLI  DEL 29 OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER KIT LIM COMPLETO</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO INFERRIATE SCUOLA NUZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO ALVIANO DEL 20/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°  PAD000032 DEL 21/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>709.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>709.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC326AF044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 18/2019 DEL 24/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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      <cig>ZC42798EFC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ESAMI DELF A1 - A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC92A6C0E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VISITA CENTRALE PRENESTE TEATRO 26/11/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC252C403</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA USCITA DEL 22/11/2018 - CIVITAVECCHIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO TEATRO LE MASCHERE  DEL 13 NOVEMBRE  2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO USCITA CINECITTA' DEL 03/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  PER  TRASPORTO MONTEROTONDO  DEL 20/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER MATERIALI LABOARTORI INFORMATICI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER  TRASPORTO CAPRAROLA E BAGNAIA DEL 10/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO VISITA ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 22/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA PER TRASPORTO TARQUINIA DEL 19/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO PALATINO E FORO DEL 17/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVI 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO VIA TASSO E FOSSE ARDEATINE DEL 03/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 15/FE DEL 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA PER TRASPORTO TEATRO SALA UMBERTO  DEL 28/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA VERBALI ESAMI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO CAMPO SCUOLA FICULLE DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01472550555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ANTIQUITATES DEL 31/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1454.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO TEATRO LE MASCHERE DEL 17/4/19 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>845.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>845.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER MAKE FAIRE  DAL 18 OTTOBRE 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA HELVETIA N° 47301508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <cig>ZED2A9CD3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SCUOLA DI CONSIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03866500584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER VILLA GREGORIANA  DEL 22 OTTOBRE 2019 - BUS TRAVEL SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02ADE23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO TEATRO CIAK DEL 13/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUS TRAVEL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF427B8723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO ORTO BOTANICO  DEL 08/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10572311008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODDE BUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13700321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLANGELI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02873890608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMX TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF4288E012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF626BCFD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 20194G00354 DEL 28/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6270B4DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 158/2019 DEL 07/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF82A24B8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 575 del 17/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2163.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2163.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF92771FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 20194E00357 DEL 08/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>