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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA </oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. FE 51 DEL 27/03/2018</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER MUSEO PLEISTOCENE DEL 27/04/2018 </oggetto>
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      <oggetto>SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDFICI</oggetto>
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      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTISFABRICA PRODUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 9/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NBS CONSULTING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12006631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA FORMAZIONE ON LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
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      <cig>Z1622DEAE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5 DEL 04/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12844601000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVERE L'ANIENE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1814.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1814.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO SIENA, FIRENZE, VINCI 	</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6751.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 14 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO LAVORI AVVOLGIBILI MANFREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01251921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL. IN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PROGRAMMI AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMINIISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PSMATICA DI STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07803011001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PSMATICA DI STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO MUSEI VATICANI DEL 21/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F24BD0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER FORMAZIONE D. Lgs. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2123508A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2040/180011746 DEL 27/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2222BF23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER PICCOLO PARADISO DEL 16/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z222538A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 06E/18 DEL 11/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05743970583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05743970583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222573A85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2131/PA DEL 10/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO USCITA CINECITTA' DEL 05/12/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 431/PA del 10/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ALVIANO DEL 04/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 30/L DEL 19/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>YOUR MUSIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05734581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YOUR MUSIC srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 2018   245 DEL 08/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6157.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6157.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ASSISTENZA SENSORIALE ALUNNI A.S. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342168573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI, POMPEI, ERCOLANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07834570587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08112821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07834570587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16825.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16825.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3421DDFF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO ANTIQUITATES 28/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3423CCC41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA KIT LIM SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35257AB7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA USCITA DEL 16/11/2018 - FRANTOIO COLLI SABINI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA N° 341/2018 DEL 21/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 456/2018 DEL 11/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 20184G00548 DEL  31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO SPETTACOLO TEATRO ORIONE DEL 18/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA USCITA DEL 08/11/2018 - CIVITAVECCHIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 37/PA 2018 DEL 11/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09301220969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEM COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA USCITA DEL 19/11/2018 - FRANTOIO COLLI SABINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>VERSAMENTO PER  FATTURA TRASPORTO CENTRO RAFTING SUBIACO DEL 30/05/2018  -  DI TOMMASO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER CENTRALE CIVITAVECCHIA DEL 06/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> SALDO TRASPORTO MUSEO DI VELLETRI 09/05/2018 - SEATOUR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA LIBRI BIBLIOTECHE INNOVATIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOMENTANA LIBRI DI ALESSANDRIA NICOLINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02551470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMENTANA LIBRI DI ALESSANDRIA NICOLINA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 18 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHERUBINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03966100582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERUBINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>452.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>452.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.IVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23152.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23152.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A21DB7CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER CAMPO SPORTIVO TOR TRE TESTE  DEL 13/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C22F77D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ARREDI PER MOSTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NBS CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12006631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>976.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F228E722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>08004721216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBS CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10009030585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA TECNICA MAURIZIO RAMINGHI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53234C8A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 43/FE DEL 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>473.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  PER TRASPORTO TEATRO MAXXI DEL 09/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA USCITA DEL 23/10/2018 - SALINE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ESAMI TRINITY A.S. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>68076779326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6033.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6033.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO PREMIO ASSICURAZIONE LABORATORI A.S. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA MLOL SCUOLA</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B22BF2E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  PER TRASPORTO MUSEO DEL PLEISTOCENE DEL 17/04/2018 - SEATOUR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C21A2011</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER USCITA MURALES DEL QUADRARO DEL 26/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>486.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D21AED41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA A.S. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D2250D9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO MUSEO BARRACCO  DEL 7/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z63213A314</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 17/05/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO SPESE BANCARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCA INTESA SAN PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER USCITA DIDATTICA TEATRO DON BOSCO DEL 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO VISITA DEL 07/052018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER CITTA' DELLA SCIENZA DEL 09/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>NOTEBOOK</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TIMBRO DATARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>44.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER USCITA DIDATTICA TEATRO LE MASCHERE DEL 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.E.R. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03988690586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.E.R. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>474.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO RLS D. Lgs 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2773.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER  TRASPORTO MUSEO VILLA GIULIA 27/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO 10/04/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>281.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO LAVORI MONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01251921001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26894.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11990951003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DI RICERCA ORIENTAMENTO KLIMENT POLACEK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSNTN79H27G942P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSNTN79H27G942P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1508.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8023DBB62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORMAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z812168698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A SUBIACO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07834570587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08112821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6272.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 637/2018 DEL 09/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84257AC32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DEL 30/11/2018 - TARQUINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 111/FE DEL 10/10/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOMENTANA LIBRI DI ALESSANDRIA NICOLINA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 3/12/2018 - TEATRO ORIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DEL 04/12/2018 - CIVITAVECCHIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ALVIANO DEL 03/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 05E/18 DEL 02/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMMINISTRATIVE 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO PER SALDO FATTURA TEATRO SISTINA DEL 08/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVATEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSTAR S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05743970583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LID ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N° 154N DEL 05/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA PER TRASPORTO CENTRO RAFTUNG SUBIACO DEL 21/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO USCITA TEATRO CIAK DEL 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO CORSI TRINITY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BANDOLO DELLA MATASSA"</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY SCARL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMMINISTRATIVE 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7228F50C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA OSTIA ANTICA DEL 23/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO USCITA DEL 29/11/2018 - TARQUINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA232A380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO NINFA E SERMONETA 30/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER MUSEO ZOOLOGIA  DEL 13/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO MUSEO MONTEMARTINI DEL 22/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA B.O. N° 13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASCO BAZAR 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA ENGINEERING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 511/PA DEL 17/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB222C5EAB</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N° 326/2018 DEL 20/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE POSTALI DA MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA KIT LIM COMPLETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NOTEBOOK E KINDLE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04795801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIHTIUS INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4215.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4215.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1844/PA DEL 10/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB825BE10A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA USCITA DEL 27/11/2018 - GIANICOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO USCITA TEATRO GIUSEPPETTI DEL 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14683881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC21B9AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10A/PA DEL 13/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03795051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03795051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC22B2F75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ATTIVAZIONE PIATTAFORMA BIBLIOTECHE INNOVATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CG SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145890923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SoSeBi SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD252C3E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA USCITA DEL 29/11/2018 - CIVITAVECCHIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE22CB734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA VISITA DEL 07/052018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03795051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03795051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2526704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA RINNOVO DOMINIO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2193BD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER USCITA SENATO DELLA REPUBBLICA  DEL 09/01/2018 - ITALBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC522BA980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO MUSEO MAXXI DEL 27/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72245180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC UFFICI DI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72537DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N°  20184E27797 DEL 01/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC22F2B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO ALVIANO DEL 02/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA USCITA DEL 22/11/2018 - CIVITAVECCHIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA TRASPORTO CITTA' DELLA SCIENZA DEL 17/05/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA CENTRO RAFTING SUBIACO DEL 21/05/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER ALVIANO DEL 18/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto> SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE CITOFONO SEDE "N.MANFREDI"</oggetto>
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      <oggetto>SALDO USCITA CINECITTA' DEL 03/12/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO TRASPORTO ARCINAZZO  22/05/2018 - SEATOUR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  N° 31/PA DEL 14/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVTSFN75E14H501N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO PIVOTTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N°  20184E00286 DEL 09/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD921CE54D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO MUSEO DI ZOOLOGIA DEL 14/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ESAMI DELF A.S. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO CINEMA BARBERINI DEL 28/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER MATERIALI LABOARTORI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°  1937/PA  DEL  19/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE PAESTUM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08112821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASENATURA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07834570587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIPIU' VIAGGI E TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7224.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO A.S. 2018/ 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE2261F68F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97784570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPIS ORION</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSNTN79H27G942P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSORIENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE321DE00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO TRASPORTO CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI 17/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52250DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TRASPORTO TEATRO SISTINA DEL 10/04/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V3-21456 DEL 16/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2346C45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA TRASPORTO AUDITORIUM DEL 01/06/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC2276FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FE 48 DEL 14/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED25178AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>99.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF216D158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF21D158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER TEATRO JOVINELLI  DEL 12/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF25C5EA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4001.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4001.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF024FB775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 20184E26699 DEL 21/09/2018 E 20184E28355 DEL 04/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2685.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2685.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52322A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU TRASPORTO BIOPARCO 17/05/2018 - SEATOUR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04211771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTMDLU43P28D488Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00939230587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF724F9DE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 1147/2018 DEL 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373430552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N°  FATTPA 67_18 DEL 17/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI TROIANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEATOUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI CENCIOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI TOMMASO DUILIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00479990582</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>ZFA2209C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97198300580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO CORSO DI FORMAZIONE DEL 26/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>